算 額 構成比 増 減 額 増減率 5 3,121,920 23.9 3,167,610 24.9 △ 45,690 △ 1.4 10 30 0.0 10 0.…
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算 額 構成比 増 減 額 増減率 5 3,121,920 23.9 3,167,610 24.9 △ 45,690 △ 1.4 10 30 0.0 10 0.…
算 額 構成比 増 減 額 増減率 5 3,167,610 24.9 2,977,980 24.3 189,630 6.4 10 10 0.0 10 0.0 -…
算 額 構成比 増 減 額 増減率 5 3,340,830 21.9 3,121,920 23.9 218,910 7.0 10 30 0.0 30 0.0 -…
算 額 構成比 増 減 額 増減率 5 3,524,330 40.4 3,473, 80 39.7 50,950 1.5 10 10 0.0 10 0.0 0 …
算 額 構成比 増 減 額 増減率 5 3,246, 90 31.7 3,503,030 33.4 △ 256,340 △ 7.3 10 10 0.0 10 0…
算 額 構成比 増 減 額 増減率 5 3,071,070 29.1 3,246, 90 31.7 △ 175,620 △ 5.4 10 10 0.0 10 0…
算 額 構成比 増 減 額 増減率 5 3,133,480 29.3 3,071,070 29.1 62,410 2.0 10 10 0.0 10 0.0 - …
4,630 万円の減額。この結果、今年度 予算額は、929 億 1,594 万円となり、各特別会計、公営企業会計を合わせ て、全会計補正後の予算額は、約 1,…
算 額 構成比 増 減 額 増減率 5 2,858, 30 24.9 3,133,480 29.3 △ 274,650 △ 8.8 10 10 0.0 10 0…
算 額 構成比 増 減 額 増減率 5 2,977,980 24.3 2,858,830 24.9 119,150 4.2 10 10 0.0 10 0.0 -…
児童手当支給事業の 減額などにより、前年度比2.8%減、2億7,834万円の減額となった。 ② 公債費では、起債ごとに償還方法等を踏まえ集計した結果、前年度比 …
3億6,088万円の減額となった。 ② 物件費では、需用費の消耗品及び光熱水費をはじめ経費節減の効果に より、ほぼ全体的に削減されたことなどにより、前年…
人件費が前年度に比べ減額となった。この結果、義務的経費全体で は、前年度比3.2%減の254億51万3千円となった。 経常的経費では、義務的経費の減額に加え、補…
算 額 構成比 増 減 額 増減率 5 40,774,150 57.1 40,119,380 39.7 654,770 1.6 40 619,810 0.9 6…
位 千円、%) 増 減 額 比 較 323,950 △ 4,185,720 6,641,340 ( 保 険 事 業 勘 定 ) (介護サービス事業勘定) 総 額…
位 千円、%) 増 減 額 比 較 206,220 2,541,730 6,405,160 ( 保 険 事 業 勘 定 ) (介護サービス事業勘定) 総 額 1…
位 千円、%) 増 減 額 比 較 216,030 △ 2,388,020 6,977,500 会 計 区 分 174,560 202,100 10,282,3…
位:千円、%) 増 減 額 比 較 △ 1,920 193,670 42,50 245,980 4,943,720 3,821,920 23,…
位 千円、%) 増 減 額 比 較 396,050 183,770 24,70 410,820 4,967,050 3,822,050 20,…
位 千円、%) 増 減 額 比 較 162,030 254,630 9,530 5,363,140 会 計 区 分 △ 3,320 △ …
位 千円、%) 増 減 額 比 較 75,980 4,313,440 5,774,450 ( 保 険 事 業 勘 定 ) (介護サービス事業勘…
0億1,681万円の減額。この結果、今年度 予算額は、762億3,018万円となり、特別会計を合わせて、全会計補正予 算後の予算額は、1,044億3,964万円…
位 千円、%) 増 減 額 比 較 152,490 390,510 7,480 5,249,530 会 計 区 分 △ 92,960 5…
金を100,000円減額をし た。 ○青少年の非行防止及び健全育成のための補導活動。 ○補導員の研修会を実施しその資質を高める事業。 形 態 補助金等調査表(チ…
・中学校の補助単価を減額 ・運用の見直し(預金種別の見直しなど) 市立中学校の部活動において必要な経費の一部を補助する 形 態 補助金等調査表(チェックシート)…
27年度当初予算から減 額するため平成27年度補正予算(第1号)を編成したものです。 Ⅰ 補正予算計上事業 ※事業名の後の【 】は事業費 ①地域住民生活等緊急支…
比1,298百万円の減額(-2.1%)となったことから、本年度差額は△1,707百万円となった。また、本年度純資産変動額は東日本大震災復興交付金基金繰入 金の減…
物価変動等による増 減額を加算した額の範囲内 市内巡回パトロール経費(市民 安全課) 令和3年度~令和6年度 39,045千円 集団検診(健康増進課) 令和3年…
位:千円、%) 増 減 額 比 較 419,00 358,60 1,167,30 会 計 区 分 △ 445,70 342,90 1,5…
に物価変動等による増減 額を加算した額の範囲内 ソーシャルサポートセンター指定 管理料(障がい事業課) 令和5年度~令和9年度 480千円に物価変動等による…
176,000 増 減 額 比 較 39,000 343,000 1,092,000 1,045,000 5,203,000 97,000 88,000 一 般…
0万円から24万円に減 額 本市のきれいな選挙の推進と選挙啓発を担っている、明るい選挙推進 協議会の運営経費及びその事業にかかる経費を助成し、その健全な発 展と…
確保を促し、補助金を減額した。 浦安市読書会連絡協議会が主催する講演会や文学散歩等の事業の開催 及び、浦安市読書会連絡協議会と各読書会の1年間の活動記録と成果 …
285,678 増 減 額 比 較 △ 453,000 △ 243,000 1,601,000 △ 889,000 一 般 会 計 会 計 区 分 11,962…
685,780 増 減 額 比 較 △ 56,000 135,000 1,148,000 562,850 4,932,100 343,850 166,000 一…
367,470千円を減額 し、歳入歳出予算の総額を70,397,330千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の 歳…
算 額 構成比 増 減 額 増減率 5 40,258,280 53.0 38,961,260 61.8 1,297,020 3.3 10 283,900 0.4…
算 額 構成比 増 減 額 増減率 5 38,961,260 61.8 37,751,240 60.7 1,210,020 3.2 10 288,500 0.5…
算 額 構成比 増 減 額 増減率 5 40,119,380 39.7 40,258,280 53.0 △ 138,900 △ 0.3 10 277,000 0…
算 額 構成比 増 減 額 増減率 5 36,334,080 68.6 33,840,630 60.9 2,493,450 7.4 10 789,000 1.5…
算 額 構成比 増 減 額 増減率 5 39,056,260 66.9 37,838,420 70.9 1,217,840 3.2 10 352,00 0.6 …
算 額 構成比 増 減 額 増減率 5 39,762,520 63.7 38,910,940 63.8 851,580 2.2 10 294,10 0.5 30…
算 額 構成比 増 減 額 増減率 5 38,910,940 63.8 38,622,360 63.2 288,580 0.7 10 303,00 0.5 32…
算 額 構成比 増 減 額 増減率 5 37,751,240 60.7 39,762,520 63.7 △ 2,011,280 △ 5.1 10 305,600…
算 額 構成比 増 減 額 増減率 5 38,622,360 63.2 39,056,260 66.9 △ 433,900 △ 1.1 10 320,000 0…
43,820千円を 減額し、歳入歳出予算の総額を74,113,530千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の 歳入歳…
規模は、485万円の減額。この結果、今年度予算額は、 781億4,481万円となり、全会計補正予算後の予算額は、1,040億5,861万 円。 Ⅰ 補正予算総括…
6,747 万円の減額。この結果、今年度 予算額は、703 億 9,733 万円となり、各特別会計、公営企業会計を合わ せて、全会計補正後の予算額は、986 …
公債費が前年度に比べ減額となった 一方、扶助費が前年度に比べ増額となった。この結果、義務的経費全体で は、前年度に比べ2.2%増の262億3,576万2千円とな…
物価変動等による 増減額を加算した額の範囲内 市民プラザ指定管理料(生涯学 習課) 令和5年度~令和 10 年度 927,749 千円に物価変動等による増…
予算規模は、7億円の減額。この結果、今年度予算額は、 912億8,254万円となり、各特別会計、公営企業会計を合わせて、全会計補 正予算後の予算額は、約1,19…
よる市税等の歳 入の減額を見込み、事業の進捗など本年度執行状況等を踏まえて必要な 経費について補正予算を編成した。 ・一般会計の補正予算規模は、1億 2,01…
物価変動等 による増減額を加算した額の 範囲内 19,804,091千円に物価変動等 による増減額を加算した額の 範囲内 ごみ処理施設延命化整備事業(ク リーン…
700,000千円を減額 し、歳入歳出予算の総額を91,282,540千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の 歳入…
減の2億719万円の減額となった。 ③ 物件費では、児童育成クラブ運営費で、クラブ数の増加や運営形態の 変更による増や、情報システムサーバのアウトソー…
物価変動等による 増減額を加算した額の範囲内 美浜中学校改修事業(実施設計) (教育施設課) 令和3年度~令和4年度 8,628千円 美浜南認定こども園改修事業…
税の猶予による歳入の減額を計上し、事業の進捗 など本年度上半期の執行状況等を踏まえ必要な経費について補正予算を 編成した。 ・一般会計の補正予算規模は、7億 …
4,382 万円の減額。この結果、今年度 予算額は、741 億 1,353 万円となり、各特別会計、公営企業会計を合わ せて、全会計補正後の予算額は、1,02…
料及び職員手当等の増減額の明細 区 分 増 減 額 増 減 事 由 別 内 訳 説 明 給 料 ― 給与改定に伴う増減分 ― 昇 給 に 伴 う 増 加 分 ―…
120,160千円を減額 し、歳入歳出予算の総額を93,254,380千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の 歳…
907万8千 円 の減額 、歳 出において は10億7,912万4千円の減額となっている。 一般会計及び特別会計を合算した決算額は、歳入総額が1,029億1…
物価変動等による増 減額を加算した範囲内 ソーシャルサポートセンター指 定管理料(障がい事業課) 令和4年度~令和9年度 149,970 千円に物価変動等による…
50,650千円を 減額し、歳入歳出予算の総額を91,352,740千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の 歳入歳…
2億4,358万円の減額。この結果、今年度予 算額は、842億699万円となり、特別会計を合わせて、全会計補正予算後 の予算額は、1,130億4,831万円。 …
は、2億661万円の減額。この結果、今年度予算 額は、717億9,132万円となり、特別会計を合わせて、全会計補正予算後 の予算額は、1,001億3,520万円…
財政調整基金繰入金が減額となったことによるものである。財務活動収支は7,567百万円となり、前年度比6,548百万円の増 (+642.6%)となった。これは、地…
846,300 増 減 額 比 較 △ 74,700 343,000 3,585,000 1,399,000 103,598,300 △ 57…
1億4,840万円の減額。この結果、今年度 予算額は、920億6,850万円となり、特別会計を合わせて、全会計補正予 算後の予算額は、1,195億2,990万円…
は、7,850万円の減額。この結果、今年度予算額 は、781億5,089万円となり、特別会計を合わせて、全会計補正予算後の予 算額は、1,047億6,006万円…
は、19億54万円の減額。この結果、今年度予算 額は、932億1,690万円となり、特別会計を合わせて、全会計補正予算後 の予算額は、1,215億6,705万円…
239,222 増 減 額 比 較 252,000 △ 40,000 1,349,000 △ 2,868,000 一 般 会 計 会 計 …
本年度歳計外現金増減額 19,414,475 本年度末歳計外現金残高 1,123,814,528 本年度末現金預金残高 3,515,191,243 そ…
本年度歳計外現金増減額 本年度における歳計外現金の増減の額 本年度末歳計外現金残高 前年度末歳計外現金残高と本年度歳計外現金増減額の合計 本年度末現金預金残高…
よる負担金の返還及び減額、また契約差金などの本年度執行状況等を踏まえた所 要の経費を計上し、編成したものです。 Ⅰ 各会計補正予算 平成 26 年度9月補正予算…
5,065 万円の減額。この結果、今年度 予算額は、913 億 5,274 万円となり、各特別会計、公営企業会計を合わ せて、全会計補正後の予算額は、約 1,…
,8 0 0 増 減 額 比 較 1 6 0 ,5 0 0 3 8 9 ,8 0 0 4 ,1 2 6 ,4 0 0 国 民 健 康 保 険 公 共 下 水 …
2億1,950万円の減額。この結果、今年度予 算額は、769億3,139万円となり、特別会計を合わせて、全会計補正予算後 の予算額は、1,031億9,944万円…
0億4,683万円の減額となった。 2.特別会計予算について (*平成22年度当初予算との比較) 特別会計は、老人保健特別会計の廃止により、前年度の6…
陳情 *表中の予算減額は、当初予算の補正や流用等をした後の額です。 -50- < 50 > 所 管 ・ ・ ・ ・ 事 業 の 内 容 と 成 …
物価変動等に よる増減額を加 算した額の範囲 内 19,804,091千円 に物価変動等に よる増減額を加 算した額の範囲 内 - 4 - ごみ処理施設…
6,617万2千円の減額、歳出においては 2億8,412万6千円の減額となっている。 一般会計及び特別会計を合算した決算額は、歳入総額が1,216億1,25…
9,069万6千円の減額となっている。 一般会計及び特別会計を合算した決算額は、歳入総額が1,028億7,296万8千 円で前年度より139億1,783万円…
,045万 4千円の減額となっている。 一般会計及び特別会計を合算した決算額は、歳入総額が1,167億9,079万8千 円 で前 年 度 より23億 8,7…
億 7,480万円の減額となっている。 一般会計及び特別会計を合算した決算額は、歳入総額が1,191億7,817万5千 円 で前 年 度 より106億 4,…
(3) 補助金の減額および打ち切りの基準等について ① 補助対象経費以外の科目(たとえば、「食糧費」、「賄い費」な ど)が積算内訳として、算入され…
% 令和3年度 増減額 1. ① 75,669,641 △ 16,533,462 △17.9 % 2. ② 73,335,776 △ 15,880,739 △…
% 令和2年度 増減額 1. ① 92,203,103 15,143,079 19.7 % 2. ② 89,216,515 14,336,665 19.1 %…
% 平成28年度 増減額 1. ① 89,320,786 △ 1,643,454 △1.8 % 2. ② 79,772,613 5,567,495 7.5 % …
% 平成27年度 増減額 1. ① 90,964,240 △ 2,629,749 △2.8 % 2. ② 74,205,118 △ 14,569,196 △16…
% 平成30年度 増減額 1. ① 95,327,929 19,852,597 26.3 % 2. ② 93,505,755 22,116,753 31.0 %…
% 平成29年度 増減額 1. ① 75,475,332 △ 13,845,454 △15.5 % 2. ② 71,389,002 △ 8,383,611 △1…
% 令和元年度 増減額 1. ① 77,060,024 △ 18,267,905 △19.2 % 2. ② 74,879,850 △ 18,625,905 △…
,805,80 増 減 額 比 較 3,727,60 92,40 △ 11,90 4,980, 0 10,490,70 △ 249,70 70…
料及び職員手当等の増減額の明細 区 分 増 減 額 増 減 事 由 別 内 訳 説 明 給 料 6,900 給与改定に伴う増減分 55,89…
959,500 増 減 額 比 較 4,713,100 734,200 840,000 733,200 会 計 区 分 12,280,000 465,000 4…
,210,40 増 減 額 比 較 4,232,60 121,40 1,380, 0 125,20 平成23年度 当初予算額 平成22年度 当…
,199,70 増 減 額 比 較 4,218,10 14,50 △ 100, 0 21,70 平成22年度 当初予算額 平成21年度 当初予…