正予定額 計 1 営 業 収 益 3,004,709 △ 148,995 2,855,714 2 営 業 外 収 益 1,375,281 △ 140,375…
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正予定額 計 1 営 業 収 益 3,004,709 △ 148,995 2,855,714 2 営 業 外 収 益 1,375,281 △ 140,375…
ども・青少年プラザ運営業務、期間:令 和8年度~令和11年度、限度額:292,579千円) 〇子育て支援施設整備事業【新規】 こども家庭支援センター 「…
達サポートセンター運営業務委託(障がい事業課) 令和8年度~令和13年度 332,050千円 障がい福祉システム標準化対応(障がい福祉課) 令和8年度~令和9…
額 増減率 1 営 業 収 益 2,969,380 69.6 3,004,709 67.7 △ 35,329 △ 1.2 2 営 業 外 収 益 1,14…
子育て支援施設運営業務(浦安駅前)(青少年課・こども家庭 支援センター) 令和7年度~令和10年度 93,657千円 健康管理システム標準化経費(自治…
子育て支援施設運営業務(浦安 駅前) (青少年課・こども家庭支援セ ンター) 令和7年度~令和10年度 93,657千円 健康管理システム標…
水道事業費用 01 営業費用 01 管きょ費 3 3 ― ## 21 下水道事業費用 01 営業費用 06 総係費 5 5 ― ## 41 資本的支出 01…
額 構成比 1 営 業 収 益 2,766,620 70.3 2 営 業 外 収 益 1,166,212 29.7 3,932,832 100.0 1…
正予定額 計 1 営 業 費 用 3,345,903 △ 1,730 3,344,173 166,897 - 166,897 3,512,800 △ 1,…
正予定額 計 1 営 業 収 益 2,839,315 △ 450,003 2,389,312 2 営 業 外 収 益 1,166,660 36,177 1,…
整備するとともに、運営業務を委託す る。 26,280 43p 4 乳がん個別検診【実施計画】 健康増進課 乳がん検診(マンモグラフィ検査)の個…
額 増減率 1 営 業 収 益 2,839,315 70.9 2,766,620 70.3 72,695 2.6 2 営 業 外 収 益 1,166,66…
等に伴う飲食店の時短営 業又は不要不急の外出・移動の自粛により、売り上げが大きく減少して いる個人事業者を含む中小企業者等の事業継続を支援するため、臨時支 …
正予定額 計 1 営 業 費 用 3,441,930 △ 11,300 3,430,630 163,070 - 163,070 3,605,000 △ 1…
正予定額 計 1 営 業 収 益 2,466,620 △ 180,000 2,286,620 2 営 業 外 収 益 1,166,212 △ 5,363 1…
額 増減率 1 営 業 収 益 2,423,039 65.2 2,839,315 70.9 △ 416,276 △ 14.7 2 営 業 外 収 益 1,…
40,870 1 営 業 費 用 3,524,039 3,640 3,527,679 2 営 業 外 費 用 136,761 434 137,195 3 …
正予定額 計 1 営 業 収 益 2,757,043 52,953 2,809,996 2 営 業 外 収 益 1,182,391 847 1,183,23…
額 増減率 1 営 業 収 益 2,757,043 68.5 2,423,039 65.2 334,004 13.8 2 営 業 外 収 益 1,182,…
91,120 1 営 業 費 用 3,843,523 6,800 3,850,323 173,477 - 173,477 4,017,000 6,800 …